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NOTA DE EMPENHO 2015NE00480

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 4.137,50
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

23/03/2015

Plano Interno:

MANUTUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

263951/2013

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE ASSINATU RAS DE PERIODICOS E JORNAIS/2015. (ITEM.39040)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00480 23/03/2015 4.137,50 4.137,50 4.137,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ASSINATU RAS DE PERIODICOS E JORNAIS/2015. (ITEM.39040)
2015NE00480 23/03/2015 4.137,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00859 25/03/2015 0,00 827,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00860 25/03/2015 0,00 827,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01368 20/04/2015 0,00 827,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01723 13/05/2015 0,00 827,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02428 12/06/2015 0,00 827,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00894 08/04/2015 0,00 0,00 804,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00895 08/04/2015 0,00 0,00 804,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB01206 23/04/2015 0,00 0,00 804,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB01554 14/05/2015 0,00 0,00 804,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB02195 12/06/2015 0,00 0,00 827,50
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08474 31/12/2015 0,00 0,00 92,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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