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NOTA DE EMPENHO 2015NE00079

Favorecido

POSTO MARIANA DERIVADO DE PETROLEO LTDA
R$ 14.269,89
 

CPF/CNPJ:

09127091000103

Emissão:

06/05/2015

Plano Interno:

ENSINOMEFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0050170/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

IMPLEMENTACAO DAS ACOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE,1959, ANGELIM

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060641

Descrição

GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00079 06/05/2015 29.121,00 14.269,89 12.756,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
2015NE00079 06/05/2015 29.121,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
2015NE00252 11/12/2015 -14.851,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00921 23/06/2015 0,00 1.394,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00959 09/07/2015 0,00 98,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00959 09/07/2015 0,00 822,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00985 20/07/2015 0,00 592,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01094 06/08/2015 0,00 1.085,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01249 21/08/2015 0,00 86,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01249 21/08/2015 0,00 559,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01391 11/09/2015 0,00 888,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01647 02/10/2015 0,00 658,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01721 09/10/2015 0,00 914,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01815 26/10/2015 0,00 690,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01988 12/11/2015 0,00 950,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02257 03/12/2015 0,00 1.941,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02258 03/12/2015 0,00 2.072,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02411 11/12/2015 0,00 1.513,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00290 02/07/2015 0,00 0,00 1.394,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB00325 15/07/2015 0,00 0,00 921,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00328 21/07/2015 0,00 0,00 592,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00345 10/08/2015 0,00 0,00 1.085,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB00395 03/09/2015 0,00 0,00 646,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00453 04/11/2015 0,00 0,00 888,30
PAGAMENTO (540999)
2015OB00454 04/11/2015 0,00 0,00 658,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00455 04/11/2015 0,00 0,00 914,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB00456 04/11/2015 0,00 0,00 690,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB00543 04/12/2015 0,00 0,00 950,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00571 04/12/2015 0,00 0,00 1.941,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB00572 04/12/2015 0,00 0,00 2.072,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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