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NOTA DE EMPENHO 2015NE00127

Favorecido

HELECOM-MAT.HODRAULICO ELETRICO E CONSTRUCAO
R$ 7.789,60
 

CPF/CNPJ:

02497732000164

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

ENSINOMEFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0101402

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

IMPLEMENTACAO DAS ACOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

AV.GETULIO VARGAS,325A J.PAULO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

FORRO EM PVC, TAMANHO VARIAVEL MANTA TIPO ASFALTICA 3MM COM COBERTURA DE ALUMINIO, PIGMENTO PARA TINTA FUNDO PRIMER, PREPARAR SUPERFICE PARA PIN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00127 30/06/2015 7.789,60 7.789,60 7.789,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORRO EM PVC, TAMANHO VARIAVEL MANTA TIPO ASFALTICA 3MM COM COBERTURA DE ALUMINIO, PIGMENTO PARA TINTA FUNDO PRIMER, PREPARAR SUPERFICE PARA PIN
2015NE00127 30/06/2015 7.789,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00950 08/07/2015 0,00 688,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00950 08/07/2015 0,00 690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00950 08/07/2015 0,00 588,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00950 08/07/2015 0,00 448,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00951 08/07/2015 0,00 924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00951 08/07/2015 0,00 256,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00951 08/07/2015 0,00 2.310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00951 08/07/2015 0,00 1.885,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00324 15/07/2015 0,00 0,00 7.789,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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