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NOTA DE EMPENHO 2015NE02157

Favorecido

GLENDA CRISTINA MOURA RIBEIRO PEREIRA
R$ 1.991,91
 

CPF/CNPJ:

65722310387

Emissão:

03/06/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

94993/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA 02 QDA.B CASA, 30 RESID.ARARAS COHAMA

Municipio:

SAO LUIS FONE 3243 6558

Estado:

MA

CEP:

65062708

Descrição

REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 28/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02157 03/06/2015 2.000,00 1.991,91 1.991,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 28/2015
2015NE02157 03/06/2015 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPNHO REL.DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO RA28/15PROC.94993/15
2015NE05504 22/09/2015 -8,09 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)
2015NL08766 03/06/2015 0,00 -8,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)
2015NL04172 03/06/2015 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2015OB07210 10/06/2015 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 7210/15 POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO ADIANTAMENTO
2015GR00333 22/09/2015 0,00 0,00 -8,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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