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NOTA DE EMPENHO 2015NE01361

Favorecido

MRA SERVICOS E CONSTRUCOES
R$ 28.166,90
 

CPF/CNPJ:

18057750000165

Emissão:

30/04/2015

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

148631/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA N 2003 KM 4 MARACANA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65095602

Descrição

DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES ORIUNDO DO CON -TRATO N 169/2014 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMRA SERV. E CONSTRUCOESLTDA, REFERENTE A 2 MEDI-CAO DOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REFORMA DO FAROL 'DA EDUCACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01361 30/04/2015 28.166,90 28.166,90 28.166,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES ORIUNDO DO CON -TRATO N 169/2014 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMRA SERV. E CONSTRUCOESLTDA, REFERENTE A 2 MEDI-CAO DOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REFORMA DO FAROL 'DA EDUCACAO
2015NE01361 30/04/2015 28.166,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2015NL02977 05/05/2015 0,00 28.166,90 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB03621 06/05/2015 0,00 0,00 492,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03622 06/05/2015 0,00 0,00 845,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03620 06/05/2015 0,00 0,00 26.828,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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