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NOTA DE EMPENHO 2015NE01887

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 36.200,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

26/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

80772/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DEJETONS MES DE ABRIL 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01887 26/05/2015 36.200,00 36.200,00 36.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DEJETONS MES DE ABRIL 2015
2015NE01887 26/05/2015 36.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03710 26/05/2015 0,00 36.200,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07009 01/06/2015 0,00 0,00 292,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07010 01/06/2015 0,00 0,00 168,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07011 01/06/2015 0,00 0,00 292,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07012 01/06/2015 0,00 0,00 292,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07013 01/06/2015 0,00 0,00 1.065,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07014 01/06/2015 0,00 0,00 468,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07015 01/06/2015 0,00 0,00 468,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07016 01/06/2015 0,00 0,00 468,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07008 01/06/2015 0,00 0,00 32.683,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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