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NOTA DE EMPENHO 2015NE04942

Favorecido

GLORIA MARIA S COMIN
R$ 9.469,93
 

CPF/CNPJ:

12485780315

Emissão:

01/09/2015

Plano Interno:

LOCAFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

129568/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS

Municipio:

SAO LUIS - 227.27.28

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCACAO N 170/13DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AUNIDADE INTEGRADA PROFES-SOR CARLOS CUNHA SITUADO 'NA QD 223 LOTE 20,JARDIMSAO CRISTOVAO, NESTA CAPITAL DE PROPRIEDADE DA 'SENHORA GLO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04942 01/09/2015 9.469,93 9.469,93 9.469,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCACAO N 170/13DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AUNIDADE INTEGRADA PROFES-SOR CARLOS CUNHA SITUADO 'NA QD 223 LOTE 20,JARDIMSAO CRISTOVAO, NESTA CAPITAL DE PROPRIEDADE DA 'SENHORA GLO
2015NE04942 01/09/2015 9.469,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL08029 01/09/2015 0,00 9.469,93 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB11860 04/09/2015 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (540999)
2015OB11859 04/09/2015 0,00 0,00 7.735,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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