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NOTA DE EMPENHO 2015NE01690

Favorecido

A. G. FERREIRA
R$ 18.600,00
 

CPF/CNPJ:

11890474000172

Emissão:

15/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

59827/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. PRESTADOS A SEEDUC, DE LOCACACAO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MESFEVEREIRO 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01690 15/05/2015 18.600,00 18.600,00 18.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. PRESTADOS A SEEDUC, DE LOCACACAO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MESFEVEREIRO 2015
2015NE01690 15/05/2015 18.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03437 15/05/2015 0,00 18.600,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05186 15/05/2015 0,00 0,00 18.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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