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NOTA DE EMPENHO 2015NE01153

Favorecido

ARAUJO COSTA E SOARES COSTA LTDA
R$ 153.000,00
 

CPF/CNPJ:

11181339000158

Emissão:

10/04/2015

Plano Interno:

TRANSPINDIG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

149742/13

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA ELISMAR 26 BAIRRO PALMEIRA

Municipio:

PINDARE MIRIM

Estado:

MA

CEP:

65370000

Descrição

EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA RELATIVO AO TRANSPORTE DE 85 ALUNOS INDIGENAS REFERENTE AO EXERCE -CIO DE 2013.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01153 10/04/2015 153.000,00 153.000,00 153.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA RELATIVO AO TRANSPORTE DE 85 ALUNOS INDIGENAS REFERENTE AO EXERCE -CIO DE 2013.
2015NE01153 10/04/2015 153.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL02516 10/04/2015 0,00 153.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB03201 15/04/2015 0,00 0,00 5.049,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03202 15/04/2015 0,00 0,00 2.295,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03200 15/04/2015 0,00 0,00 145.656,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAENO DA OB 3200/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
2015GR00125 24/04/2015 0,00 0,00 -145.656,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03450 28/04/2015 0,00 0,00 145.656,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3450/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
2015GR00132 30/04/2015 0,00 0,00 -145.656,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03562 04/05/2015 0,00 0,00 145.656,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3562/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
2015GR00134 06/05/2015 0,00 0,00 -145.656,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03938 08/05/2015 0,00 0,00 145.656,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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