CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64919/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE05310 | 18/09/2015 | 615.000,00 | 133.369,18 | 85.774,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
|
2015NE05310 | 18/09/2015 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11253 | 02/12/2015 | 0,00 | 83.269,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13026 | 29/12/2015 | 0,00 | 50.099,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB18703 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.665,39 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB18724 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.498,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18702 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.105,87 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14305 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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