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NOTA DE EMPENHO 2015NE06273

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 182.835,45
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

26/10/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

139794/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA, EXE-CUTADO NAS UNIDADES ADMI-NISTRATIVAS,FAROIS DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, VINCULADAS A URE DE IMPERATRIZDURANTE O PERIODO DE 01 A31/07/15, D

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06273 26/10/2015 182.835,45 182.835,45 182.835,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA, EXE-CUTADO NAS UNIDADES ADMI-NISTRATIVAS,FAROIS DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, VINCULADAS A URE DE IMPERATRIZDURANTE O PERIODO DE 01 A31/07/15, D
2015NE06273 26/10/2015 182.835,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL09773 26/10/2015 0,00 182.835,45 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB16903 02/12/2015 0,00 0,00 33.519,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB16904 02/12/2015 0,00 0,00 3.077,26
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB16905 02/12/2015 0,00 0,00 14.169,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB16902 02/12/2015 0,00 0,00 132.068,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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