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NOTA DE EMPENHO 2015NE00391

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 233.651,16
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

17/03/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

34296/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.075/2013-FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESASH VIGILANCIA E SEGURANCALTDA, PREGAO-PRESENCIAL N014/2013-POE/MA,REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMSEGURANCA, EXECUTADO NASUNIDADES AD

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00391 17/03/2015 233.651,16 233.651,16 233.651,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.075/2013-FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESASH VIGILANCIA E SEGURANCALTDA, PREGAO-PRESENCIAL N014/2013-POE/MA,REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMSEGURANCA, EXECUTADO NASUNIDADES AD
2015NE00391 17/03/2015 233.651,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL01541 18/03/2015 0,00 167.263,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL01551 18/03/2015 0,00 66.387,49 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01356 25/03/2015 0,00 0,00 42.836,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01357 25/03/2015 0,00 0,00 3.894,19
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB01358 25/03/2015 0,00 0,00 18.107,97
PAGAMENTO (540999)
2015OB01355 25/03/2015 0,00 0,00 167.263,67
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14455 31/12/2015 0,00 0,00 1.549,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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