CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
142263/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E CEFOR SEG. OBJ.SEGURANCA NA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS POLOV,VI E IX.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05653 | 30/09/2015 | 195.634,34 | 195.634,34 | 195.634,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E CEFOR SEG. OBJ.SEGURANCA NA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS POLOV,VI E IX.
|
2015NE05653 | 30/09/2015 | 195.634,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL08982 | 30/09/2015 | 0,00 | 195.634,34 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14005 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.866,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14006 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.302,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14007 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.260,57 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB14008 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.161,66 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB14004 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 125.042,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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