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NOTA DE EMPENHO 2015NE01406

Favorecido

CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA
R$ 96.349,69
 

CPF/CNPJ:

07608821000154

Emissão:

30/04/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

57386/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DE CORRENTE DO 'CONTRATO N. 068/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA CEFOR SEGURANCA 'PRIVADA LTDA, PREGAO-SRP'N 014/2013/POE/MA, REFE -RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA ,EXECUTADO N

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01406 30/04/2015 96.349,69 96.349,69 96.349,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE CORRENTE DO 'CONTRATO N. 068/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA CEFOR SEGURANCA 'PRIVADA LTDA, PREGAO-SRP'N 014/2013/POE/MA, REFE -RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA ,EXECUTADO N
2015NE01406 30/04/2015 96.349,69 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL06704 30/04/2015 0,00 -96.349,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL03051 06/05/2015 0,00 96.349,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL06705 15/07/2015 0,00 96.349,69 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB04073 08/05/2015 0,00 0,00 17.664,11
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB04074 08/05/2015 0,00 0,00 7.467,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB04075 08/05/2015 0,00 0,00 1.605,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB04072 08/05/2015 0,00 0,00 69.612,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04075 CONFORME COMUNICA 2770/2015
2015NS00904 14/07/2015 0,00 0,00 -1.605,83
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL06710 15/07/2015 0,00 0,00 69.612,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ANULACAO DA OBA PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZA-CAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICOS D
2015GR00208 15/07/2015 0,00 0,00 -17.664,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA CONTABILDE SERV
2015GR00209 15/07/2015 0,00 0,00 -7.467,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO DA DESPESAS
2015GR00207 15/07/2015 0,00 0,00 -69.612,65
PAGAMENTO (881884)
2015NS00973 22/07/2015 0,00 0,00 1.605,83
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14468 31/12/2015 0,00 0,00 25.131,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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