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NOTA DE EMPENHO 2015NE05813

Favorecido

PREF MUN DE JOAO LISBOA
R$ 34.200,00
 

CPF/CNPJ:

07000300000110

Emissão:

06/10/2015

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

112036/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, PARA GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR DE 171 ALU-NOS DO ENSINO MEDIO, DA -REDE PUBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05813 06/10/2015 34.200,00 25.650,00 25.650,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, PARA GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR DE 171 ALU-NOS DO ENSINO MEDIO, DA -REDE PUBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL.
2015NE05813 06/10/2015 34.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2015NL09166 06/10/2015 0,00 17.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2015NL09167 06/10/2015 0,00 8.550,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14696 09/10/2015 0,00 0,00 17.100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14696/15 POR TER RETORNADO PARACONTA C
2015GR00373 22/10/2015 0,00 0,00 -17.100,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB15417 09/11/2015 0,00 0,00 8.550,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB15418 09/11/2015 0,00 0,00 17.100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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