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NOTA DE EMPENHO 2015NE06314

Favorecido

ATLANTICA SEG TECNICA LTDA
R$ 172.752,00
 

CPF/CNPJ:

06420079000196

Emissão:

27/10/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

172741/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.CONTRATO 076/13,-SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS VINCU-LADAS A URE DE PINHEIRO/=NA, DURANTE O PERIODO DE02/08 A 02/09/15, MES DEAGOSTO/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06314 27/10/2015 172.752,00 95.877,36 95.877,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.CONTRATO 076/13,-SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS VINCU-LADAS A URE DE PINHEIRO/=NA, DURANTE O PERIODO DE02/08 A 02/09/15, MES DEAGOSTO/15.
2015NE06314 27/10/2015 172.752,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL13133 27/10/2015 0,00 -124.813,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL09821 27/10/2015 0,00 172.752,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL13203 30/12/2015 0,00 47.938,68 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB16950 02/12/2015 0,00 0,00 31.671,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB16951 02/12/2015 0,00 0,00 13.388,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB16952 02/12/2015 0,00 0,00 2.879,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB16926 02/12/2015 0,00 0,00 124.813,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 16950/2015, PAGAMENTO INDEVIDO
2015GR00424 02/12/2015 0,00 0,00 -31.671,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 16951/2015, PAGAMENTO INDEVIDO
2015GR00426 02/12/2015 0,00 0,00 -13.388,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO CA OB 16926/2015, PAGAMEMNTO INDEVIDO
2015GR00422 02/12/2015 0,00 0,00 -124.813,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB19262 30/12/2015 0,00 0,00 31.671,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB19263 30/12/2015 0,00 0,00 13.388,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB19264 30/12/2015 0,00 0,00 2.879,20
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14517 31/12/2015 0,00 0,00 47.938,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB16952 CONFORME COMUNICA 6440/2015
2015NS01421 31/12/2015 0,00 0,00 -2.879,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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