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NOTA DE EMPENHO 2015NE02914

Favorecido

ATLANTICA SEG TECNICA LTDA
R$ 218.650,08
 

CPF/CNPJ:

06420079000196

Emissão:

25/06/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

101658/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMANA NA URE METROPOLITANA DE SAO LUIS, POLOSVII E VIII, MES MAIO 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02914 25/06/2015 218.650,08 218.650,08 218.650,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMANA NA URE METROPOLITANA DE SAO LUIS, POLOSVII E VIII, MES MAIO 2015
2015NE02914 25/06/2015 218.650,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL05451 25/06/2015 0,00 218.650,08 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB08714 06/07/2015 0,00 0,00 40.085,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB08715 06/07/2015 0,00 0,00 3.644,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB08716 06/07/2015 0,00 0,00 16.945,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB08717 06/07/2015 0,00 0,00 18.220,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB08713 06/07/2015 0,00 0,00 139.753,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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