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NOTA DE EMPENHO 2015NE05643

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 23.429,85
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

29/09/2015

Plano Interno:

SAUDESCOLA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

163898/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERV. DE MANUTENCAO DE EQUUIPAMENTOSODONTOLOGICOS PERIODO 17.07 A 16.08.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05643 29/09/2015 23.429,85 23.392,65 22.438,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERV. DE MANUTENCAO DE EQUUIPAMENTOSODONTOLOGICOS PERIODO 17.07 A 16.08.2015
2015NE05643 29/09/2015 23.429,85 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL13928 29/09/2015 0,00 -37,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08961 29/09/2015 0,00 23.429,85 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB14663 08/10/2015 0,00 0,00 653,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB14662 08/10/2015 0,00 0,00 22.776,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB14665 09/10/2015 0,00 0,00 21.785,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14662/2015, MOTIVO DE TER PAGO A MAIOR.
2015GR00347 09/10/2015 0,00 0,00 -22.776,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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