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NOTA DE EMPENHO 2015NE01713

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 23.429,85
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

18/05/2015

Plano Interno:

SAUDESCOLA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

76968/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DELIMPEZA,CONSERTO E MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01713 18/05/2015 23.429,85 23.429,85 23.429,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DELIMPEZA,CONSERTO E MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS
2015NE01713 18/05/2015 23.429,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03469 18/05/2015 0,00 23.429,85 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB06348 26/05/2015 0,00 0,00 991,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB06347 26/05/2015 0,00 0,00 22.438,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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