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NOTA DE EMPENHO 2015NE01284

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 3.122,42
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

SAUDESCOLA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

230108/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICONAS UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01284 23/04/2015 3.122,42 3.122,42 3.122,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICONAS UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS.
2015NE01284 23/04/2015 3.122,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02796 23/04/2015 0,00 3.122,42 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03650 06/05/2015 0,00 0,00 3.122,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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