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NOTA DE EMPENHO 2015NE02591

Favorecido

EURISVAN L DA SILVA
R$ 295.200,00
 

CPF/CNPJ:

05636511000118

Emissão:

16/06/2015

Plano Interno:

TRANSPINDIG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

199212/13

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO

Municipio:

BARRA DO CORDA

Estado:

MA

CEP:

65950000

Descrição

EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02591 16/06/2015 295.200,00 295.200,00 4.428,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.
2015NE02591 16/06/2015 295.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04903 18/06/2015 0,00 295.200,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10077 17/07/2015 0,00 0,00 9.741,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10078 17/07/2015 0,00 0,00 4.428,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10076 17/07/2015 0,00 0,00 281.030,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10077/2015, POR ORDEM SUPERIOR.
2015GR00271 28/07/2015 0,00 0,00 -9.741,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 10076, POR ORDEM SUPE - RIOR.
2015GR00270 28/07/2015 0,00 0,00 -281.030,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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