CPF/CNPJ:
05636511000118
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
199212/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02591 | 16/06/2015 | 295.200,00 | 295.200,00 | 4.428,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.
|
2015NE02591 | 16/06/2015 | 295.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04903 | 18/06/2015 | 0,00 | 295.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10077 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.741,60 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10078 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.428,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10076 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281.030,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10077/2015, POR ORDEM SUPERIOR.
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2015GR00271 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.741,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 10076, POR ORDEM SUPE - RIOR.
|
2015GR00270 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -281.030,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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