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NOTA DE EMPENHO 2015NE04374

Favorecido

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
R$ 179.660,22
 

CPF/CNPJ:

05121169000113

Emissão:

30/07/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

124931/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04374 30/07/2015 179.660,22 179.660,22 179.660,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
2015NE04374 30/07/2015 179.660,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL07165 30/07/2015 0,00 179.660,22 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10253 30/07/2015 0,00 0,00 32.937,70
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB10254 30/07/2015 0,00 0,00 14.971,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10255 30/07/2015 0,00 0,00 2.994,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB10256 30/07/2015 0,00 0,00 13.923,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB10252 30/07/2015 0,00 0,00 114.832,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANECELAMENTO DA OB 10254/2015, POR MOTIVO DA MES-MA TER VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL.
2015GR00291 31/07/2015 0,00 0,00 -14.971,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10253/2015, POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00295 31/07/2015 0,00 0,00 -32.937,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10254/2015, POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00296 31/07/2015 0,00 0,00 -14.971,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10252/2015, POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00294 31/07/2015 0,00 0,00 -114.832,83
PAGAMENTO (881884)
2015NS01046 31/07/2015 0,00 0,00 14.971,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10256/2015, POR PASSADO DO PRA-ZO DE PAGAMENTO DA MESMA
2015GR00308 06/08/2015 0,00 0,00 -13.923,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB10255 CONFORME COMUNICA 4831/2015
2015NS01163 26/10/2015 0,00 0,00 -2.994,34
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14498 31/12/2015 0,00 0,00 179.660,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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