CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
84223/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADA URE DE SAO LUIS, POLOSI II E III, MES DE ABRIL/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02045 | 01/06/2015 | 203.529,99 | 203.529,99 | 203.529,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADA URE DE SAO LUIS, POLOSI II E III, MES DE ABRIL/2015
|
2015NE02045 | 01/06/2015 | 203.529,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL04008 | 01/06/2015 | 0,00 | 203.529,99 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07588 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.773,57 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07589 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.960,83 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07590 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.313,83 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07591 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.282,40 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07587 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 117.199,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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