CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
56805/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA FIRMADOENTRE SEEDUC, E POTENCIALSEGURANCA OBJ. SEGURANCAARMADA URE DE SAO LUIS POLOS X EXI MES MARCO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01526 | 07/05/2015 | 40.161,13 | 40.161,13 | 40.161,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA FIRMADOENTRE SEEDUC, E POTENCIALSEGURANCA OBJ. SEGURANCAARMADA URE DE SAO LUIS POLOS X EXI MES MARCO 2015
|
2015NE01526 | 07/05/2015 | 40.161,13 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06971 | 07/05/2015 | 0,00 | -40.161,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03198 | 08/05/2015 | 0,00 | 40.161,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06972 | 21/07/2015 | 0,00 | 40.161,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04151 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.161,13 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06973 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.161,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA DE VIGILANCIA OSTENSIVA FEITA NA CONTA D
|
2015GR00245 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -40.161,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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