CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
56812/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EPOTENCIAL SEGURANCA, OBJ.SEGURANCA OSTENSIVA, URESAO LUIS POLOS I.II E IIIMES DE MARCO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01415 | 30/04/2015 | 202.250,99 | 202.050,99 | 202.050,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EPOTENCIAL SEGURANCA, OBJ.SEGURANCA OSTENSIVA, URESAO LUIS POLOS I.II E IIIMES DE MARCO 2015
|
2015NE01415 | 30/04/2015 | 202.250,99 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1415/2015,POR ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE08946 | 30/12/2015 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL03057 | 30/04/2015 | 0,00 | -128.331,92 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL13863 | 30/04/2015 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03047 | 06/05/2015 | 0,00 | 128.331,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03058 | 06/05/2015 | 0,00 | 202.250,99 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04743 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.474,45 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04744 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.794,42 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04745 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.370,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04814 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.079,35 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04742 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 128.331,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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