CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
25310/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATO N 074/2013 PRESTSERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA POTENCIAL- SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00151 | 20/02/2015 | 283.773,17 | 283.773,17 | 283.773,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N 074/2013 PRESTSERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA POTENCIAL- SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
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2015NE00151 | 20/02/2015 | 283.773,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL00129 | 20/02/2015 | 0,00 | 283.773,17 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00125 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.025,08 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00126 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.992,42 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00127 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.647,76 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00150 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.701,85 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00124 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 137.236,31 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14453 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.169,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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