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NOTA DE EMPENHO 2015NE01602

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 32.491,38
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

65949/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REF.A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INSTRALACOES/DESINSTALA -CAO NOS APARELHOS DE AR 'CONDICIONADO TIPO SPLTS ,NOVOS E USADOS PERTENCEN-TESN A SEDUC, DECORRENTE DO CONTTRATO N. 134/2013,FIRMADO COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01602 13/05/2015 32.491,38 32.491,38 32.491,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INSTRALACOES/DESINSTALA -CAO NOS APARELHOS DE AR 'CONDICIONADO TIPO SPLTS ,NOVOS E USADOS PERTENCEN-TESN A SEDUC, DECORRENTE DO CONTTRATO N. 134/2013,FIRMADO COM
2015NE01602 13/05/2015 32.491,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03288 13/05/2015 0,00 32.491,38 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07216 10/06/2015 0,00 0,00 30.866,82
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB16661 26/11/2015 0,00 0,00 1.624,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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