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NOTA DE EMPENHO 2015NE01142

Favorecido

S.R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
R$ 39.600,00
 

CPF/CNPJ:

04424316000161

Emissão:

10/04/2015

Plano Interno:

TRANSPINDIG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

133423/2013

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

AV JK 426 BAIRRO SITIO

Municipio:

BARRA DO CORDA

Estado:

MA

CEP:

65950000

Descrição

DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA S.R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS-ME, RE-LATIVA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01142 10/04/2015 39.600,00 39.600,00 39.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA S.R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS-ME, RE-LATIVA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.
2015NE01142 10/04/2015 39.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL02506 10/04/2015 0,00 39.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB03191 15/04/2015 0,00 0,00 1.306,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03192 15/04/2015 0,00 0,00 594,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03190 15/04/2015 0,00 0,00 37.699,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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