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NOTA DE EMPENHO 2015NE08227

Favorecido

YGOR TEIXEIRA CORREA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

03711729347

Emissão:

22/12/2015

Plano Interno:

SEGUNDTEMPO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

243439/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

CONVENIO N. 761186/2011

Endereço:

XXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO EM FORMA DE BOLSA, REFERENTE AO MES DE'DEZEMBRO DE 2015, PARA OSCOORDENADORES DE NUCLEOSQUE EXERCEM SUAS FUNCOESNO PROGRAM SEGUNDO TEMPO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADAS NO PROSENTE 'PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08227 22/12/2015 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FORMA DE BOLSA, REFERENTE AO MES DE'DEZEMBRO DE 2015, PARA OSCOORDENADORES DE NUCLEOSQUE EXERCEM SUAS FUNCOESNO PROGRAM SEGUNDO TEMPO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADAS NO PROSENTE 'PROCESSO.
2015NE08227 22/12/2015 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2015NL12759 22/12/2015 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB18854 22/12/2015 0,00 0,00 900,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05140 OB - 2015OB18854 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
2015NS01344 22/12/2015 0,00 0,00 -900,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB19154 30/12/2015 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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