CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
169419/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOS'PROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N.024/2010, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2015 A 31.08.2015, OBJTO DA PREST
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE05939 | 14/10/2015 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOS'PROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N.024/2010, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2015 A 31.08.2015, OBJTO DA PREST
|
2015NE05939 | 14/10/2015 | 1.183.102,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL09373 | 14/10/2015 | 0,00 | 1.183.102,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL10028 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15379 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.902,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB15380 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.591,91 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15381 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.718,38 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15382 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.690,48 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB15378 | 07/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 756.199,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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