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NOTA DE EMPENHO 2015NE11013

Favorecido

EMANUELA BRASILEIRO DE MEDEIROS
R$ 76,50
 

CPF/CNPJ:

87959771391

Emissão:

28/12/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

234854/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV JERONIMO DE ALB ED ACEROLA NOVO TEMPO 11 COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071750

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIN NO DIA10.12.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11013 28/12/2015 76,50 76,50 76,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIN NO DIA10.12.2015.
2015NE11013 28/12/2015 76,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17520 28/12/2015 0,00 76,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13820 28/12/2015 0,00 0,00 76,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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