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NOTA DE EMPENHO 2015NE08224

Favorecido

INARA PEREIRA DE SOUSA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

80544452372

Emissão:

16/10/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177778/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA SAO JOAO

Municipio:

PARAIBANO

Estado:

MA

CEP:

65670000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1389

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08224 16/10/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1389
2015NE08224 16/10/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13416 16/10/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10419 16/10/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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