Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE06705
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA, NONO PERIODO DE 12 A 08.15. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
Totais: | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
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