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NOTA DE EMPENHO 2015NE08423

Favorecido

ALBERTO SOUSA ENGENHARIA IND. E COMERCIO LDTA
R$ 547.332,40
 

CPF/CNPJ:

73759656000166

Emissão:

21/10/2015

Plano Interno:

VMHOSPTIMON

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

236593/2013

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

VIVA MARANHAO

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

- EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DO SE-GUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 65/2014/SES AOHOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO EM TIMON CONFORMEOFICIO 1385/2015-GAB/SES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08423 21/10/2015 7.107.059,02 547.332,40 547.332,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DO SE-GUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 65/2014/SES AOHOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO EM TIMON CONFORMEOFICIO 1385/2015-GAB/SES
2015NE08423 21/10/2015 7.107.059,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: - NAE PARCIAL REFERENTE OEMPENHO 08423/15 CONFORMEDESPACHO ANEXO
2015NE09317 29/10/2015 -138.824,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE N.08419/15, POR AUTORIZACAODO GESTOR
2015NE12006 30/12/2015 -2.600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE M.08423/15, POR AUTORIZACAODO GESTOR
2015NE12010 30/12/2015 -2.400.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: - NAE EM VIRTUDE DE ORDEMSUPERIOR PROCESSSO NUMERO236593/2013
2015NE12079 31/12/2015 -1.420.902,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL15937 30/11/2015 0,00 253.191,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL16114 04/12/2015 0,00 137.824,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL16120 04/12/2015 0,00 48.541,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL17237 23/12/2015 0,00 107.774,86 0,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB13006 11/12/2015 0,00 0,00 229.315,23
PAGAMENTO (540997)
2015OB13441 22/12/2015 0,00 0,00 120.250,13
PAGAMENTO (540997)
2015OB13445 22/12/2015 0,00 0,00 48.541,95
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL18561 30/12/2015 0,00 0,00 51.613,37
PAGAMENTO (540997)
2015OB14205 30/12/2015 0,00 0,00 97.611,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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