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NOTA DE EMPENHO 2015NE06597

Favorecido

EXPERNET TELEMATICA LTDA
R$ 18.785,81
 

CPF/CNPJ:

65549479000165

Emissão:

01/09/2015

Plano Interno:

INFORMATICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

222852/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

GESTAO DE INFORMATICA

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI

Municipio:

SAO PAULO

Estado:

SP

CEP:

06419260

Descrição

REFERENTE A 4A.PARCELA /DO CONTRATO N.255/2013, /CONFORME DESPACHO DA CON-TROLADORIA INTERNA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06597 01/09/2015 18.785,81 18.785,81 18.785,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 4A.PARCELA /DO CONTRATO N.255/2013, /CONFORME DESPACHO DA CON-TROLADORIA INTERNA ANEXO.
2015NE06597 01/09/2015 18.785,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11205 01/09/2015 0,00 18.785,81 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB08773 09/09/2015 0,00 0,00 939,29
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB08774 09/09/2015 0,00 0,00 2.066,44
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB08775 09/09/2015 0,00 0,00 281,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB08776 09/09/2015 0,00 0,00 873,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB08772 09/09/2015 0,00 0,00 14.624,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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