CPF/CNPJ:
40943003334
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
136969/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 13 QD 141 RUA 42
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 2373708
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU, ARAME, ITAIPA-VA DO GRAJAU, FERNANDOFALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, NO PERIODO DE 16.08.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE08406 | 21/10/2015 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU, ARAME, ITAIPA-VA DO GRAJAU, FERNANDOFALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, NO PERIODO DE 16.08.2015
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2015NE08406 | 21/10/2015 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13673 | 21/10/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10581 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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