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NOTA DE EMPENHO 2015NE02288

Favorecido

ANGELA AUGUSTA PEREIRA SILVA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

32938870310

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

59563/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R 18 QD 33 CASA 43 COATRAC 4

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65025070

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE DUQUE BACELAR, ALDEIASALTAS, AFONSO CUNHA, TIMON E COELHO NETO, NO PERIODO DE 26 A30/04/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02288 23/04/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE DUQUE BACELAR, ALDEIASALTAS, AFONSO CUNHA, TIMON E COELHO NETO, NO PERIODO DE 26 A30/04/2015.
2015NE02288 23/04/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04634 23/04/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02876 23/04/2015 0,00 0,00 665,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02911 23/04/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL04701 23/04/2015 0,00 0,00 -665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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