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NOTA DE EMPENHO 2015NE07060

Favorecido

JESUS_CARLOS SOUSA DUTRA
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

30376840382

Emissão:

15/09/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

147366/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

VIA LOCAL 301 Q 301 07 PARQUE VITORIA

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 13 A 13/08/2015,CONFORME RD N.1079/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07060 15/09/2015 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 13 A 13/08/2015,CONFORME RD N.1079/2015.
2015NE07060 15/09/2015 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL11844 16/09/2015 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09139 16/09/2015 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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