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NOTA DE EMPENHO 2015NE06719

Favorecido

EDVANDO SOUSA CUNHA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

29340942353

Emissão:

03/09/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

125985/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PROF.ANTONIO LOPES 921

Municipio:

VIANA

Estado:

MA

CEP:

65215000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.845/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06719 03/09/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.845/2015
2015NE06719 03/09/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL11362 03/09/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08626 04/09/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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