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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01313

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A MIRADOR OUTROSNOPERIODO DE 16 A 21/03/15 CONF.RD.59/15

798,00 798,00 798,00
2015NE01674

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ELIUD PEREIRALEITE NO PERIODO DE 23/03A 28/03/2015, CONF. RD N.122/2015.

798,00 798,00 0,00
Totais: 1.596,00 1.596,00 798,00

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