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NOTA DE EMPENHO 2015NE10899

Favorecido

ELIUD PEREIRA LEITE
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

28090381391

Emissão:

24/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235413/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA ROSA NINA CASA 19 SAO CRISTOVAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65080160

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/12/2015,CONFORME RD N.1857/2015, PAULO RAMOS E OUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10899 24/12/2015 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 07 A11/12/2015,CONFORME RD N.1857/2015, PAULO RAMOS E OUTROS.
2015NE10899 24/12/2015 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17390 24/12/2015 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13668 24/12/2015 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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