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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE07491

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE PEDREIRAS, NOPERIODO DE 24 A 29/08/15,CONFORME RD 1124

798,00 798,00 798,00
Totais: 798,00 798,00 798,00

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