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NOTA DE EMPENHO 2015NE11122

Favorecido

ANA NERY COSTA DO CARMO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

27173755387

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FUNCIOC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

209566/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

LOTEAMENTO NOVO COHATRAC RUA 15 Q 28 CASA 16

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 09.11 A 13.11.15EM CODO RD 1686/15 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11122 29/12/2015 598,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 09.11 A 13.11.15EM CODO RD 1686/15 ANEXO
2015NE11122 29/12/2015 598,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N.11122 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11836 30/12/2015 -598,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL18310 29/12/2015 0,00 -598,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17670 29/12/2015 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14029 29/12/2015 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05149 OB - 2015OB14029 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
2015NS00570 29/12/2015 0,00 0,00 -598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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