CPF/CNPJ:
27076083353
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235483/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA SANTA BARBARA 114
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS DIERSOS MUNICIPIOS DO MARANHAO, NOPERIODO DE 09 A 20.12.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE11210 | 29/12/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS DIERSOS MUNICIPIOS DO MARANHAO, NOPERIODO DE 09 A 20.12.15.
|
2015NE11210 | 29/12/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11984 | 30/12/2015 | -1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18440 | 29/12/2015 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17773 | 29/12/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14071 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00538 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,