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NOTA DE EMPENHO 2015NE11098

Favorecido

JOSE ALBERTO DE SOUSA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

27076083353

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

228010/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA SANTA BARBARA 114

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A28/11/2015,CONFORME RD N.1804/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11098 29/12/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A28/11/2015,CONFORME RD N.1804/2015
2015NE11098 29/12/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17650 29/12/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13962 29/12/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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