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NOTA DE EMPENHO 2015NE08129

Favorecido

JOSE ALBERTO DE SOUSA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

27076083353

Emissão:

14/10/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

176058/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA SANTA BARBARA 114

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ITAPECURU- MIRIM, CHAPADINHA, CAXIAS ETIMON, NO PERIODO DE 21 A26/09/15,CONFORME RD 1342

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08129 14/10/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ITAPECURU- MIRIM, CHAPADINHA, CAXIAS ETIMON, NO PERIODO DE 21 A26/09/15,CONFORME RD 1342
2015NE08129 14/10/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13281 14/10/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10206 14/10/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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