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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10650

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 13A 16/10/15, CONFORME RD1528

532,00 532,00 532,00
Totais: 532,00 532,00 532,00

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