Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE10650
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 13A 16/10/15, CONFORME RD1528 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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