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NOTA DE EMPENHO 2015NE01683

Favorecido

CELMA MARIA SOARES DA SILVA
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

26824248304

Emissão:

31/03/2015

Plano Interno:

LEITVIDA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

47956/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

DISTRIBUICAO DE LEITE COM CONDICIONALIDADE - LEITE E VIDA

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA PROJETADA BL H RESD SOLAR DAS HORTEN

Municipio:

SAO LUIS 2455952

Estado:

MA

CEP:

00065055

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CELMA MARIASOARES DA SILVA NO PERIO-DO DE 05 A 08/04/2015,CONFORME RD N. 132/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01683 31/03/2015 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CELMA MARIASOARES DA SILVA NO PERIO-DO DE 05 A 08/04/2015,CONFORME RD N. 132/2015.
2015NE01683 31/03/2015 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL03585 31/03/2015 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02360 06/04/2015 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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