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NOTA DE EMPENHO 2015NE11267

Favorecido

ANA ROSA ALVES FERREIRA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

25599135349

Emissão:

30/12/2015

Plano Interno:

DESCVIAMB

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

195153/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRV HUGO DA CUNHA MACHADO 06

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.10 A 30.10.15EM DOM PEDRO P.DUTRA SAODOMINGOS RD 1694/15 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11267 30/12/2015 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.10 A 30.10.15EM DOM PEDRO P.DUTRA SAODOMINGOS RD 1694/15 ANEXO
2015NE11267 30/12/2015 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17845 30/12/2015 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14134 30/12/2015 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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