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NOTA DE EMPENHO 2015NE07924

Favorecido

MAURO DUTRA DE SOUSA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

25313517368

Emissão:

05/10/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

160973/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRAV.DA TRINDADE 48 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPEAS COM VIAGEM NO PERIDO DE 21 A 25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07924 05/10/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPEAS COM VIAGEM NO PERIDO DE 21 A 25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015
2015NE07924 05/10/2015 665,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL12965 05/10/2015 0,00 -665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12959 06/10/2015 0,00 665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12968 06/10/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10056 06/10/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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